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2019年度区本级预算执行和其它财政收支审计查出问题整改落实情况的报告
根据年度审计项目计划安排,2020年先后对区本级和区人社局、区住建局等8家区直部门开展了预算执行情况和其他财政收支审计,对港口等2个乡镇开展了财政决算及财务收支情况开展了审计,并依法出具了审计报告。现将审计发现问题的整改落实情况报告如下:
一、整改责任落实情况。区政府高度重视审计发现问题整改工作,召集相关部门召开整改工作交办会,有力地推动了各被审计单位落实整改责任和要求。2020年12月,区人大常委会召开第21次会议,专题听取了整改情况汇报,并对相关部门整改落实情况进行了民主评议,进一步提升了整改成效。相关部门和单位积极采取有效举措,有力地推动有关问题整改工作,从而进一步规范部门财经秩序,提高财政资金使用效益,确保资金使用规范合法安全。
二、问题整改落实情况。审计共发现问题48个,已整改48?个。区财政及相关部门严格认真落实《中华人民共和国预算法》,结合本地本部门实际科学编制、优化细化年度预算安排,严控各项经费支出使用范围;及时退缴相关违规资金、上缴相关税费;加强财务人员能力培训,提升业务水平,严格执行各项财经制度规定,及时清理往来账户,认真履行相关财务手续,严格审批流程;同时,进一步加强内部控制制度建设,堵塞制度漏洞,从源头上防治各类问题的再次发生,从而促使审计发现问题的整改工作取得了明显成效。
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